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Nuestro Centro cumplió
con la atención de la auditoría regular programada desde la oficina de Control
Interno de la Dirección General, realizada con el objetivo de evaluar los procesos
escogidos como muestra: Gestión de Infraestructura y Logística, Gestión de Innovación
y la Competitividad, Gestión de la Formación Profesional Integral, Gestión de
Recursos Financieros, Gestión Contractual, Gestión para la Atención de Poblaciones
Vulnerables y Apoyos de Sostenimiento.
Después de las revisiones
los auditores realizaron observaciones a algunos procesos, las cuales nos permitirán
prevenir y mitigar los riesgos existentes en su ejecución. Por otra parte, para
el procedimiento de Apoyos de Sostenimiento, y para el Proceso Gestión de Innovación
y la Competitividad, no se identificaron observaciones o deficiencias, por lo
tanto, la oficina de Control Interno concluyó que la gestión es adecuada.
Es importante para todo
el equipo C.D.T.I. contar con estos seguimientos, los cuales contribuyen al
fortalecimiento de las propuestas de mejoramiento continuo que son políticas de
nuestro Centro.
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